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關(guān)于平陰縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
11370124004209098U/2023-5319696
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縣財政局
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2023-01-11

關(guān)于平陰縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

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——2023年1月6日在平陰縣第十九屆

人民代表大會第二次會議上

 

 

各位代表:

受縣政府委托,向大會報告2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案,請予審議,并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年預算執(zhí)行情況

2022年,是黨的二十大勝利召開之年,是實現(xiàn)“六個跨越”、建設現(xiàn)代平陰開局之年。這一年,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,在縣人大及其常委會的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的大力支持下,全面學習貫徹黨的二十大精神,認真落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總要求,緊緊圍繞“1+684”工作體系,按照“堅持五個聚焦、打造五個財政”的工作思路,不斷倡樹“聽號令、站前列,財政當先鋒”的工作作風,圓滿完成縣十九屆人大一次會議審查批準的預算任務。

(一)一般公共預算執(zhí)行情況。2022年,全縣一般公共預算收入完成300116萬元,加上級稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付收入、政府性債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等131142萬元,收入總量為431258萬元。全縣一般公共預算支出342878萬元,加上解、債務還本支出等82898萬元,支出總量為425776萬元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5482萬元。

2022年,縣級(含榆山、錦水,下同)一般公共預算收入完成193005萬元,加體制結(jié)算、轉(zhuǎn)移支付收入、政府性債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等199968萬元,收入總量為392973萬元。縣級一般公共預算支出304593萬元,加上解及債務還本支出等82898萬元,支出總量為387491萬元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5482萬元。

(二)政府性基金預算執(zhí)行情況。2022年,全縣政府性基金預算收入完成98995萬元,加上級補助收入、專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等83030萬元,收入總量為182025萬元。全縣政府性基金預算支出176209萬元,加上解上級支出、債務還本支出等4055萬元,支出總量為180264萬元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1761萬元。

(三)社會保險基金預算執(zhí)行情況。2022年,全縣社會保險基金預算收入完成68306萬元,支出57726萬元。收支相抵,當期結(jié)余10580萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2022年,全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成584萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、上級補助收入等577萬元,收入總量為1161萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出109萬元,調(diào)出資金280萬元,支出總量為389萬元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出772萬元。

(五)政府債務余額及地方政府債券使用情況。2022年,市財政局下達我縣政府債務限額為614681萬元,其中:一般債務限額為168051萬元、專項債務限額為446630萬元。截止2022年底,我縣政府債務余額為590681萬元,其中:一般債務余額為144051萬元、專項債務余額為446630萬元,政府債務率為128%。

2022年,上級下?lián)芪铱h地方政府債券83800萬元。其中:新增專項債券65000萬元,主要用于棚戶區(qū)改造、水系治理等重點項目建設;再融資債券18800萬元,主要用于償還到期的本金。

(六)落實縣人大決議和財政重點工作情況。2022年,我們認真貫徹落實縣十九屆人大一次會議決議和縣人大常委會第六次會議決議,全面落實組合式稅費支持政策,加強財政資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌,全力保障“三?!焙椭卮髴?zhàn)略任務實施,為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展夯實“穩(wěn)”的基礎,增強“進”的底氣。

這一年,我們在嚴峻挑戰(zhàn)中破浪前行,財政收入“逆勢上揚”。經(jīng)濟下行、疫情反復、減稅降費等因素的綜合影響,為財政收支平衡帶來空前壓力。為此,圍繞做大做強財政“蛋糕”,堅持穩(wěn)定存量、深挖增量,實行全鏈條管理,強化綜合治稅,收入規(guī)模和效益實現(xiàn)“雙提升”。全縣一般公共預算收入實現(xiàn)歷史性突破,成功躋身“30億俱樂部”;增長13.8%,增幅列全市第1位。健全工作機制。成立“財稅工作領(lǐng)導小組”和“財稅收入工作小組”,組建9個財稅工作專班,實行“月初分解任務、月中調(diào)度進展、月底通報落實”的閉環(huán)管理機制,加強分析研判,強化激勵引導,壓實目標責任,形成了“全員圍著收入轉(zhuǎn),全力盯著財稅干”的濃厚氛圍。拓展增收渠道。加強總部經(jīng)濟招引,加大欠稅清繳力度,開展土地增值稅清算,努力增加稅收收入。大力盤活資產(chǎn)資源,發(fā)揮山石等特色資源優(yōu)勢,加大土地綜合整治力度,有序釋放礦權(quán),推進尾礦治理,在促進收入增長和可用財力增加上發(fā)揮了突出作用。

這一年,我們在高質(zhì)量發(fā)展中保駕護航,財政支出“精準高效”。堅持把資金用在“刀刃”上,做到能“省”錢,會“花”錢,“省”在政府過緊日子、節(jié)用裕民上,“花”在發(fā)展緊要處、民生急需上,為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強財力保障。堅決兜牢“三?!钡拙€。堅持“三?!敝С龅膬?yōu)先順序,完善“先三保、后其他”的庫款保障秩序,全年“三?!敝С?8.6 億元,比上年增長4.5%,有力保障了經(jīng)濟社會各項事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。全力穩(wěn)定市場主體。落實落細一系列穩(wěn)經(jīng)濟政策措施,激發(fā)市場主體活力,增強發(fā)展后勁。全年落實地方級退稅減稅降費政策3.5億元,累計撥付對企扶持資金1.6億元,支持壯大產(chǎn)業(yè)、培育動能,不斷涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財源。開展“送政策進企業(yè)”活動,提高中小企業(yè)采購合同預留份額比例,落實國有房屋租金減免、社保費緩交等政策,全方位、多途徑助企紓困、穩(wěn)工穩(wěn)產(chǎn)。著力保障重點項目。堅持把對上爭取作為增加可用財力的重要舉措,將全年爭取目標分解下達到縣級有關(guān)部門,主動出擊,協(xié)同作戰(zhàn),盡最大可能地爭取上級的傾斜與支持,累計爭取到位上級資金21億元,主要用于棚戶區(qū)改造、城市基礎設施、水系綜合治理以及鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點領(lǐng)域,有力保障了上級重大戰(zhàn)略和縣委縣政府重要部署的貫徹落實,為經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展注入強勁動力。

這一年,我們在群眾期盼中廣織密網(wǎng),民生保障“枝葉關(guān)情”。深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想,堅持盡力而為、量力而行,讓全縣人民的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。全縣一般公共預算中民生支出27.4億元,占比為80%。推進直達資金惠企利民。共收到直達資金3.6億元,全部進行預算安排分配,重點用于減稅降費、基本民生等方面,為做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿仗峁┝擞辛ΡU稀VС粥l(xiāng)村振興戰(zhàn)略。農(nóng)林水支出4.4億元,增長0.4%。加強涉農(nóng)資金整合,持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接;支持糧食安全體系建設,落實農(nóng)機購置、耕地地力保護等各項惠農(nóng)補貼政策,推進4萬畝高標準農(nóng)田建設,實施匯河、浪溪河等水系綜合治理;支持實施鄉(xiāng)村建設行動,創(chuàng)建12個齊魯樣板村和4個省級美麗鄉(xiāng)村示范村;支持文旅融合發(fā)展,打造玉帶河農(nóng)旅休閑、浪溪河古鎮(zhèn)泉鄉(xiāng)兩條鄉(xiāng)村旅游精品線路。支持教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。教育支出9.2億元,增長10.9%。落實義務教育經(jīng)費保障等政策,進一步改善辦學條件,新建改擴建和山學校等11所中小學校(幼兒園),支持現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升行動,入選全國義務教育優(yōu)質(zhì)均衡先行創(chuàng)建縣名單。支持完善社會保障體系。社會保障和就業(yè)支出5.9億元。積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè),支持成功舉辦第七屆全國鑄造行業(yè)職業(yè)技能競賽。完善社會保障兜底機制,城鄉(xiāng)低保補助標準分別提高到每人每月995元和770元,城鄉(xiāng)五保生活補助標準分別提高到每人每月1492元和1356元,義務兵家庭優(yōu)待金標準提高到每人每年22821元、艱苦邊遠地區(qū)提高到每人每年45624元。支持筑牢公共衛(wèi)生體系防線。衛(wèi)生健康支出2.7億元。善資金保障綠色通道,支持抓好常態(tài)化疫情防控工作。落實居民基本醫(yī)療補助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等政策,支持完善公共衛(wèi)生服務體系,切實保障人民群眾健康安全。支持提升城市功能品質(zhì)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.7億元,住房保障支出1.1億元。穩(wěn)步推進城市有機更新,新改建道路12條,城區(qū)雨污分流管網(wǎng)覆蓋率達93%;安置房建設、老舊小區(qū)改造順利推進;新建改造5處便民市場,打造8條市容環(huán)境靚麗示范街;支持打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn),持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。支持提高社會治理水平。公共安全支出1.5億元。支持數(shù)字平陰建設,開展安全生產(chǎn)專項整治,深入推進平安平陰建設。

這一年,我們在財政治理中提質(zhì)增效,財政改革“次第花開”。堅持問題導向、目標導向,以改革破難題,以管理提效能,不斷提升財政治理能力現(xiàn)代化水平。深入推進預算管理制度改革。完善預算管理一體化系統(tǒng)功能,完成政府采購、財政供養(yǎng)人員等模塊的嵌入工作,加強各項預算業(yè)務的深度融合,實現(xiàn)資金從預算安排源頭到使用末端全過程、穿透式監(jiān)控,著力以信息化推動預算管理現(xiàn)代化。加力深化預算績效管理。完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。在省市年度績效考核中,我縣連續(xù)三年蟬聯(lián)第一名;《中國財政》刊發(fā)《山東平陰:打造預算績效管理新模式》文章,推廣了我縣經(jīng)驗做法。開展城鎮(zhèn)土地使用稅差別化改革。被列為全市唯一試點縣。重點突出“畝均效益”理念,充分發(fā)揮財稅政策的引導作用,進一步提高土地資源節(jié)約集約利用,促進企業(yè)提檔升級,涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。嚴格政府性債務管理。統(tǒng)籌發(fā)展與安全。用足用好政府債券,保障重大項目和重點工作資金需求。嚴控增量、妥善處理存量,做好地方政府債務置換、隱性債務化解及政府債券還本付息工作,強化債券全周期管理和常態(tài)化風險監(jiān)控,有效防范債務風險。深化國資國企改革。開展專項整治行動,進一步加強和規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。修訂完善縣屬國有企業(yè)管理、企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核、薪酬管理等辦法,推進經(jīng)理層任期制和契約化管理向二級企業(yè)延伸,嚴格規(guī)范重大事項審批,進一步規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為,激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力和活力。穩(wěn)妥推進混合所有制改革,完成混改項目3個,不斷提升國有資本運營活力與效率,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。深化“放管服”改革。全面推行政府采購全流程電子化改革,實施差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷改革,動態(tài)調(diào)整行政事業(yè)性收費目錄和政府性基金目錄,開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動,強化預決算公開,健全完善內(nèi)控制度,持續(xù)助力優(yōu)化營商環(huán)境。

各位代表,全縣2022年預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),財政工作穩(wěn)步前進,這是縣委、縣政府科學決策的結(jié)果,是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導的結(jié)果,是各級各部門以及全縣人民共同努力的結(jié)果。時,我縣預算執(zhí)行和財政工作中仍然存在著一些較為突出的困難和問題,主要表現(xiàn)在:經(jīng)濟恢復的基礎尚不牢固,市場主體預期轉(zhuǎn)弱仍未改善,減稅降費的力度只增不減,新興財源短期內(nèi)難以見效,財政增收依然承壓;土地出讓收入大幅下滑,基本民生等剛性支出不斷增長,財政平衡壓力更加突出;一些預算單位的績效管理意識還有待提高,財政資金使用效益還需進一步提升;等等。這些困難和問題既是各界關(guān)注的熱點,也是財政工作的難點,我們將進一步深化改革、統(tǒng)籌謀劃、積極應對、努力解決,也懇請各位代表、各位委員以及列席的同志們一如既往地給予指導和支持。

二、2023年預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,是實現(xiàn)“六個跨越”、建設現(xiàn)代平陰的關(guān)鍵之年,做好財政工作意義重大。按照縣委十五屆四次全會精神,緊緊圍繞“1+684”工作體系,把穩(wěn)中求進工作總基調(diào)貫穿財政工作始終,為加快實現(xiàn)“六個跨越”、建設現(xiàn)代平陰提供堅實保障。

(一)預算安排基本原則。

2023年預算編制遵循《預算法》“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則。

1.收入預算編制原則。參照全市一般公共預算收入預期,堅持實事求是、科學預測。與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應,與積極的財政政策和稅費政策變化相銜接。

2.支出預算編制原則。一是堅持“三保”支出的優(yōu)先順序;二是強化上級重大戰(zhàn)略和縣委、縣政府重點工作的財力保障;三是堅決落實“過緊日子”的要求,按照“可壓盡壓、應壓盡壓”“從嚴從緊、能省則省”的原則,實行五個“嚴控”,即:嚴控一般性支出、嚴控辦公用房維修改造支出、嚴控公務用車購置、嚴控新增資產(chǎn)配置和嚴控政府購買服務支出,其中:“三公”經(jīng)費總額繼續(xù)維持“零增長”;四是繼續(xù)實施零基預算,打破基數(shù)概念和支出固化格局;五是加大四本預算統(tǒng)籌力度,加強四本預算間的有機銜接,優(yōu)先通過政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算安排,確有不足的再通過一般公共預算補充。

(二)預算安排草案。

1.一般公共預算安排草案。2023年,全縣一般公共預算收入預計實現(xiàn)324000萬元,增長8%左右;加返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,減去體制上解、債務還本等86014萬元,測算可供安排資金410014萬元。按照收支平衡原則,相應安排全縣一般公共預算支出410014萬元。

縣級(含榆山、錦水,下同)一般公共預算收入預計實現(xiàn)206400萬元,增長8%左右;加返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,減去體制上解、債務還本等167868萬元,測算可供安排資金374268萬元。按照收支平衡原則,相應安排縣級一般公共預算支出374268萬元。

2.政府性基金預算安排草案。2023年,全縣政府性基金預算收入預計實現(xiàn)222700萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)1761萬元,測算可供安排資金224461萬元。按照收支平衡原則,全縣政府性基金預算支出安排126977萬元,調(diào)出80194萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年17290萬元。

3.社會保險基金預算安排草案。2023年,全縣社會保險基金預算收入預計實現(xiàn)56523萬元,累計結(jié)余安排7881萬元,測算可供安排資金64404萬元。按照收支平衡原則,全縣社會保險基金預算支出安排64404萬元。

4.國有資本經(jīng)營預算安排草案。2023年,全縣國有資本經(jīng)營預算收入預計實現(xiàn)212萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、上級補助收入等797萬元,測算可供安排資金1009萬元。按照收支平衡原則,全縣國有資本經(jīng)營預算支出安排226萬元,調(diào)出資金274萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年509萬元。

(三)保障措施。深入學習貫徹黨的二十大精神,按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總要求,全面落實縣委、縣政府工作部署,對標更高標準、更好水平,精財善政,厚德務實,開拓創(chuàng)新,為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。重點抓好五方面工作:

——以更大力度培育財源、加強征管,確保增收提質(zhì)。支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。聚焦工業(yè)強縣三年行動計劃,落實好減稅降費、對企扶持、產(chǎn)業(yè)支持等各項優(yōu)惠政策,深入推進動能轉(zhuǎn)換,促進產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、升級加力,做大做強實體經(jīng)濟,培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財源。精準高效組織收入。完善“全鏈條、一體化”齊抓共管長效機制,充分發(fā)揮“財稅工作領(lǐng)導小組”“財稅收入工作小組”和9個工作專班作用,統(tǒng)籌謀劃全年收入,分解細化工作目標,加強分析研判,強化協(xié)同聯(lián)動,加大對重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)稅收征管,努力拓展增收渠道,做到稅收應收盡收、非稅應入盡入,確保收入規(guī)模合理增長、收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。

——以更寬視野爭資引項、盤活資金,緩解收支矛盾。加大對上爭取力度。完善與上級部門的常態(tài)化、制度化溝通聯(lián)系機制,做實做細爭取工作,最大限度地爭取轉(zhuǎn)移支付、中央投資和專項債券;指導平臺公司積極爭取政策性銀行貸款,撬動更多社會資本,有效解決資金需求。加大資金盤活力度。全面落實財政存量資金“定期清理、限期使用、超期收回”的長效機制,加大對預算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度,減少資金沉淀,確保財政資金提質(zhì)增效。加大資金調(diào)度力度。優(yōu)化財政資源配置,合理調(diào)整資金安排使用方向,有序投入亟需項目,確保資金使用效益最大化。

——以更實舉措兜牢民生、增強保障,促進共建共享。始終把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點,堅持盡力而為、量力而行,既要算好“民生賬”,強化公共財政屬性,財政資金優(yōu)先向民生和社會事業(yè)傾斜;更要算好“民心賬”,用心用情感受群眾的安危冷暖、解決群眾的急難愁盼,著力補齊民生短板,不斷提升全縣人民的幸福指數(shù)。支持鄉(xiāng)村振興。守住糧食安全底線,改造提升高標準農(nóng)田2萬畝,加強水資源保護和治理,打造具有平陰特色的美麗鄉(xiāng)村樣板,深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,堅定不移推進農(nóng)業(yè)強、農(nóng)村美、農(nóng)民富。支持教育發(fā)展。落實義務教育保障經(jīng)費、生均公用經(jīng)費等政策,持續(xù)改善辦學條件,優(yōu)化教育資源供給。支持完善社會保障兜底機制。落實就業(yè)、養(yǎng)老、低保、臨時救助、殘疾人補貼以及退役軍人保障等政策,織就堅實細密的民生兜底網(wǎng)。支持健全公共衛(wèi)生服務體系。落實常態(tài)化疫情防控政策措施,推進疾控中心、亞定點醫(yī)院等項目建設,提升公共衛(wèi)生服務水平。支持城市更新。實施棚戶區(qū)改造、道路建設、花漾街區(qū)等項目,讓城市更有品質(zhì)。支持生態(tài)環(huán)境改善。加強大氣、水、土壤污染防治,加大破損山體修復治理,培育綠色動能,打好藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

——以更嚴要求防范風險、守住底線,鞏固保障能力。堅持“嚴”字當頭。嚴把支出關(guān)口,牢固樹立過緊日子的思想,大力壓減非重點、非剛性支出,嚴格預算管理,嚴禁無預算或者超預算支出,切實把有限的財政資金用在“刀刃”上。堅持“穩(wěn)”字為先。嚴控限額紅線,嚴把風險底線,完善政府債務風險預警和應急處置機制,開展債務風險分析和財政承受能力評估,動態(tài)掌握債務風險狀況,做到“家底清楚、應對有力、全面可控”。堅持“實”字托底。突出統(tǒng)籌安排,根據(jù)輕重緩急,科學合理調(diào)度庫款資金,確保全縣庫款保障水平始終處于合理區(qū)間。

——以更深層次推進改革、激發(fā)活力,服務高質(zhì)量發(fā)展。改革開發(fā)區(qū)財政管理體制。明確開發(fā)區(qū)收入基數(shù),實現(xiàn)分灶吃飯,充分釋放發(fā)展動能。進一步深化預算管理制度改革。完善一體化系統(tǒng)功能,落實預算單位預算管理主體責任,實行從預算編制到執(zhí)行全過程管理,建立“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新”的工作機制,打造“數(shù)字財政”“智慧財政”。推動績效管理提質(zhì)增效。選取重大民生類項目開展全成本績效評價,實施縣級政府財政運行績效自評,完善預算績效大數(shù)據(jù)服務平臺,不斷提升績效管理標準化、規(guī)范化水平。深化國有企業(yè)改革。加強黨的領(lǐng)導,建立健全黨建工作體制機制,設立國有企業(yè)黨工委,負責統(tǒng)一履行國有企業(yè)黨的建設職責。推進扁平化管理。減少企業(yè)管理層級,控制企業(yè)運行成本,提升管理效率。嚴肅財經(jīng)紀律。推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督等多種監(jiān)督形式有機貫通、協(xié)同發(fā)力,切實提高財政資金使用效益。加強對財會人員的培訓教育,增強法律意識、責任意識,不斷提升綜合素質(zhì)和工作水平。

各位代表!風正時濟,自當破浪前行;任重道遠,更需快馬加鞭。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大精神,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,認真落實本次大會決議,高點定位爭一流,砥礪奮進勇?lián)敚瑸榧涌鞂崿F(xiàn)六個跨越、建設現(xiàn)代平陰貢獻財政力量,在新的趕考路上奮力書寫更加優(yōu)異的“財政答卷”。


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